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【,广西,南宁市】广西壮族自治区信息中心2024年单位预算公开
发布时间 2024-02-19 截止日期 立即查看
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广西壮族***区信息中心***单位******广西壮族***区信息中心 微信 头条 微博 空间 qq 【字体:大 中 小】 视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s   目  录   第一部分:单位***   第二部分:广西壮族***区信息中心***单位***   第三部分:名词解释   第四部分:广西壮族***区信息中心***单位***       第一部分:单位***   一、单位***   (一)承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。   (二)承***区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担***区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。   (三)承***区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负***区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及***区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担***区级电子政务内网、机要专网光纤网***路的建设、管理和维护工作。承担需接入***区级政务网络的相关机构(单位)网络接入服务和技术支持工作。承担推***区电子政务网络整合工作。协调指***区各级电子政务外网建设运维管理。   (四)提供大数据开发技术支撑保障。承***区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发,应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担***区人民政府门户网站运行维护工作***区政府网站考核评价***工作。   (五)承***区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承***区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作,推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。   (六)贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策,承***区电子政务外网网络与信息安全管理,提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。   (七)承***区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析,研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题,提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构***。   (八)承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。   (九)承担***区相关单位***、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。   (十)完成***区大数据发展局交办的其他任务。   二、机构***   广西壮族***区信息中心是***区大数据发展局管理的副厅级公益一类事业单位,加挂***区大数据研究院牌子。根据“三定”方案中心内设处、室11个:1.办公室;2.规划投资咨询处;3.信息基础设施处;4.大数据技术开发处;5.大数据应用处;6.网络与信息安全处;7.数字经济运行分析监测处;8.政务信息运行处;9.中国—东盟信息港建设服务处;10.大数据发展研究所;11.机关党委(人事处)。 中心无下级单位。   第二部分:广西壮族***区信息中心***单位***   一、单位***   我单位***455***元,总支出455***元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),收支平衡。总收支较上年增长16.60%。其中:一般公共预算收支402***元,同比增加68***元,增长20.64%;单位******元,同比***元,下降7.82%。   (一)一般公共预算收支402***元,同比增加68***元,增长20.64%。 主要原因:一是我中心***新增在职在编人员20人,增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等,同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”,共***元;二是***区财政厅***“一下”控制数统一压***区各单位***10%(压减我中心数12***元),同时调整“编外人员经费”项***元到基本支出预算;三是***区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘***元;综合形成。   (二)单位******元,同比***元,下降7.82%。 主要原因:中心将科技成果转化项目收益纳入预算,为预计收入。结合***工作推进情况,按实际预估***预算有所减少。   二、单位***   我单位***455***元,较上年增长16.60%。其中:一般公共预算收入402***元,同比增加68***元,增长20.64%;单位******元,同比***元,下降7.82%。   (一)一般公共预算收入402***元,同比增加68***元,增长20.64%。 主要原因:一是我中心***新增在职在编人员20人,增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等,同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”,共***元;二是***区财政厅***“一下”控制数统一压***区各单位***10%(压减我中心数12***元),同时调整“编外人员经费”项***元到基本支出预算;三是***区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘***元;综合形成。   (二)单位******元,同比***元,下降7.82%。 主要原因:中心将科技成果转化项目收益纳入预算,为预计收入。结合***工作推进情况,按实际预估***预算有所减少。   三、单位*** 我单位***455***元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年增长16.60%。其中:一般公共预算支出402***元,同比增加68***元,增长20.64%;单位******元,同比***元,下降7.82%。   (一)一般公共预算支出402***元,同比增加68***元,增长20.64%。 主要原因:一是我中心***新增在职在编人员20人,增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等,同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”,共***元;二是***区财政厅***“一下”控制数统一压***区各单位***10%(压减我中心数12***元),同时调整“编外人员经费”项***元到基本支出预算;三是***区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘***元;综合形成。   (二)单位******元,同比***元,下降7.82%。 主要原因:中心将科技成果转化项目收益纳入预算,为预计收入。结合***工作推进情况,按实际预估***预算有所减少。   四、财政拨款收支总体情况说明   我单位***财政拨款总收入402***元,总支出402***元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),收支平衡,全部为一般公共预算。财政拨款总收支较上年同比增加68***元,增长20.64%。 主要原因:一是我中心***新增在职在编人员20人,增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等,同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”,共***元;二是***区财政厅***“一下”控制数统一压***区各单位***10%(压减我中心数12***元),同时调整“编外人员经费”项***元到基本支出预算;三是***区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘***元;综合形成。   五、一般公共预算支出情况说明   我单位***402***元,较上年增长20.64%。   主要原因:一是我中心***新增在职在编人员20人,增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等,同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”,共***元;二是***区财政厅***“一下”控制数统一压***区各单位***10%(压减我中心数12***元),同时调整“编外人员经费”项***元到基本支出预算;三是***区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘***元;综合形成。   中心无中央提前下达***一般公共预算转移支付资金安排的支出。   具体情况为:   其他工业和信息产业监管支出预算138***元,占本年支出预算34.42%,同比增加10***元,增长7.90%。   支出增加原因:一是***区财政厅***“一下”控制数统一压***区各单位***10%(压减我中心数12***元),同时调整“编外人员经费”项***元到基本支出预算;三是***区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘***元;综合形成。   住房公积金支出预算5***元,占本年支出总预算1.38%。同比增加***元,增长18.56%。其中:   支出增加原因:***较上年新增入编20人,人员经费有所增加。   事业单位***3***元,占支出总预算0.85%。同比增加***元,增长1.86%。   支出增加原因:***较上年新增入编20人,人员经费有所增加。   机关事业单位***3***元,占支出总预算0.92%。同比增加***元,增长18.48%。   支出增加原因:***较上年新增入编20人,人员经费有所增加。 机关事业单位***7***元,占支出总预算1.84%。同比增加1***元,增长18.56%。 支出增加原因:***较上年新增入编20人,人员经费有所增加。   事业运行支出预算244***元,占支出总预算60.60%。同比增加55***元,增长29.49%。   支出增加原因:一是***较上年新增入编20人,人员经费有所增加;二是原项目预算“编外人员经费***元调整到基本支出安排。   六、一般公共预算基本支出情况说明   我单位***264***元,较上年增加58***元,增长28.59%。其中:人员经费较上年增加57***元,增长31.6%,主要原因是我中心***新增在职在编人员20人,增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴,同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费***元等;公用经费较上年增加***元,增长3.54%,变化不大,主要原因是随在职在编人员20人增加计提的工会费和其他基本支出经费等,以及***财政统一压减三公两费综合形成。具体情况为:   (一)工资福利支出223***元。   职业年金缴费3***元。   机关事业单位***7***元。   职工基本医疗保险缴费3***元。   住房公积金(事业运行)11***元。   其他工资福利支***元。   职工基本医疗保险缴费(事业运行)7***元。   基本工资46***元。   绩效工资99***元。   津贴***元。   其他社会保障缴费***元。   职业年金缴费(事业运行)7***元。   机关事业单位***(事业运行)15***元。   奖金***元。   住房公积金5***元。   (二)商品和服务支出2***元。   其他交通费用***元。   工会经费2***元。   ***元。   办公费2***元。   维修(护***元。   会议费***元。   公务接待费***元。   其他商品和服务支出5***元。   福利费***元。   培训费***元。   印***元。   差***元。   公务用车运行维护费1***元。   ***元。   (三)对个人和家庭的补助16***元。   其他对个人和家庭的补助7***元。   退休费7***元。   离休费2***元。   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明   我单位***一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2***元,同口径比***减少***元,下降10%,具体如下:   (一)因公出国(境)费***无***元,与上年持平。   (二)公务接待费***预算安排***元,比上年减少***元,下降9.8%,减少的主要原因是***区财政厅***按规定比例统一压***区直单位***。   (三)公务用车购置及运行费***预算安排1***元,比上年减少***元,下降10%,其中:   公务用车购置费***预算无安排,与上年持平;   公务用车运行维护费***预算安排1***元,比上年减少***元,下降10%,减少的主要原因是***区财政厅***按规定比例统一压***区直单位***。   八、政府性基金预算支出情况说明   我单位***部门预算无政府性基金预算。   九、国有资本经营预算支出情况说明 我单位***部门预算无国有资本经营预算。   十、其他重要事项情况说明   (一)事业单位***。   我单位***,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位***,财政按照《***区本级***部门预算定额公用经费(分项经费定额表)》分项核定我单位120个编制公用经费2***元。同比上年无变化。   (二)政府采购预算安排情况说明。   我单位***政府采购预算总金***元。其中:货物***元,主要是计划对到期办公设备报废更新,为新入职干部配备日常办公家具、设备等。服务类采购2***元,主要是***将开展广西电子政务外网云计算中心(一期)安全及综合管理服务物业服务采购。我中心***无工程类采购。   (三)国有资产占用情况说明。   我单位***无国有资产占用相关情况。   (四)重点项目预算绩效目标等情况说明。   1.我部门***所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及***区本级项目22个,预算资金191***元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。   2.重点项目预算绩效目标说明。   重点项目:项目名称***(一期)安全及综合管理服务,预算资金2***元,***度绩效目标为保障广西电子政务外网云计算中心业务用房及***区域安全保卫、卫生保洁、日常维修维护等,设1条数量指标:维护面积达49391.87平方米;设1条质量指标:维护合格率≥100%;设1条时效指标:按照合同约定付款;设1条成本指标:物业管理成本不高于29***元;设1条经济效益指标:***区域卫生、舒适;设1条满意度指标:干部职工满意度指标≥90%。   第三部分:名词解释   (一)财政拨款收入:指***区财政部门当年拨付的资金。   (二)基本支出:指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   (四)住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。   (五)“三公”经费:纳入***区财政预决算管理的“三公”经费,是指***区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,这项资金从***起由***区外事办统筹安排,各单位***;公务用车购置及运行费反映单位***(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位***(含外宾接待)支出。   (六)事业运行经费:为保障单位***,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   第四部分:广西壮族***区信息中心***预算公开报表   详见广西壮族***区信息中心***部门预算公开报表。   附件:广西壮族***区信息中心***部门预算公开报表 广西壮族***区信息中心 ******月***日         正文e 附件s 文件下载: 附件:***区信息中心***预算公开报表.xlsx

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