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【,云南,西双版纳州】勐腊县勐满中学2024年预算公开说明
发布时间 2024-03-06 截止日期 立即查看
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监督索引号*** ******预算公开目录 [if !supportLists]第一部分 [endif]******部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 ******部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、州对下转移支付预算表 十四、州对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 ******部门预算编制说明 根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》(云财预〔2021〕49号)和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》(腊财字〔2024〕2号)的相关要求,现将******部门预算公开如下: 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 勐腊县勐满是进行中学教育的部门,是对中学生加强养成性的基础文明纪律教育的部门,让中学生形成良好的行为习惯,把常规教育和培养中学生良好的学习习惯作为教职工工作的重点,根据中学生的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育,总体提高中学生的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念,把德育工作放在各项工作的首位,努力实现全员育人、全程育人、全面育人。 (二)机构*** 我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、教务处、德育处、总务处、财务室。 所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。 [if !supportLists](三)[endif]重点工作概述 加强制度建设,完善各项工作制度和考核制度,增加教师工作积极性;加强师德师风建设,规范管理教师队伍;加强校园环境建设,积极响应政策号召,为学生建设劳动基地,加强劳动教育;加强学校绿化建设,根据绿美校园要求完成校园绿化补充预算经费***元;积极申请学校基础设施的完善资金,做好已有设施的维修维护工作,尤其是校园安全建设方面,在校园围墙维修和美化方面投入资金***元,为了学生能有一个舒适的学习环境采购课桌椅50套投入资金***元,在大型报告厅建设方面,我单位***,获得捐赠资金8***元;坚持质量发展为中心,德育安全是首要的原则。以人为本、德育为先、全员育人,努力开发适合我校学生的校本课程,“以真心实意关爱学生,以真才实学教育学生,以真知灼见感染学生。”努力开发每个学生的潜能,引领学生全面发展,让每个学生都能遵规守纪,热爱学习,成人、成才,成为他最好的自己,将来成为一个合格的公民。 二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位***0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止******月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制43名,其中:行政编制 0名,工勤人员编制0名,事业编制43名。在职实有43人,其中:财政全额保障 43人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位***0人。 离退休人员 12人,其中: 离休 0人,退休 12人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。 三、预算单位*** (一)部门财务收入情况 ***部门财务总收入77***元,其中:一般公共预算收入74***元,政府性基金收入***元,国有资本经营收入***元,财政专户管理资金收入***元、事业收入***元,事业单位******元,上级补助收入***元,附属单位******元,其他收入3***元。 与上年对比减少47***元,下降38.90%,减少的原因主要是我单位***,基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。 (二)部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入74***元,其中:本年收入74***元,上年结转收入***元。本年收入中,一般公共预算财政拨款74***元,政府性基金预算财政拨款***元,国有资本经营预算拨款***元。 与上年对比减少47***元,下降38.90%,减少的原因主要是我单位***,基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。 四、预算单位*** ***部门预算总支出77***元。财政拨款安排支出74***元,其中:一般公共预算安排支出74***元,政府性基金安排支出***元,国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元,单位***3***元。与上年对比减少46***元,下降37.75%,减少的原因主要是我单位***,基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。 (一)财政拨款安排支出变化情况及原因 本年财政拨款安排支出74***元,其中:基本支出74***元,项目支出***元。比***预算数减少47***元,下降38.90%。具体变动情况及原因分析如下: 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***74***元,比***预算数减少47***元,下降38.90%。减少的原因主要是我单位***,基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。其中: (1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.31%,比***预算减少45***元,下降38.38%,减少的原因主要是我单位***,基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。 (2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的1.91%,比***预算减少***元,下降22.24%,减少的原因主要是我单位***。 (3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.15%,比***预算减少***元,下降9.05%,减少的原因主要是遗属人员补助经费减少。 (4)资本性支出占基本支出的0.00%,比***预算增加***元,增长0.00%,与上年预算数相比,无增减变化。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***0个,安排***元。比***预算增加***元,增长0.00%,与上年预算数相比,无增减变化。 (二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***8***元,主要用于机关事业单位***。 2.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出***元,主要用于遗嘱人员补助支出。 3.社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位******元,主要用于离退休人员公用经费支出。 4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6***元,主要用于公积金缴费支出。 5.卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位***4***元,主要用于事业单位***。 6.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助2***元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。 7.卫生健康支出—行政事业单位***—其他行政事业单位******元,主要用于其他社会保障缴费。 8.教育支出—普通教育—初中教育51***元,主要用于在职人员经费及正常运转的日常支出。 9.教育支出—普通教育—其他普通教育支出3***元,主要用于课后服务费支出。 (三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出 基本工资18***元(其中:基本支出18***元,项目支出***元)。 津贴补贴6***元(其中:基本支出6***元,项目支出***元)。 绩效工资25***元(其中:基本支出25***元,项目支出***元)。 机关事业单位***8***元(其中:基本支出8***元,项目支出***元)。 职工基本医疗保险缴费4***元(其中:基本支出4***元,项目支出***元)。 公务员医疗补助缴费2***元(其中:基本支出2***元,项目支出***元)。 其他社会保障缴费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元)。 住房公积金6***元(其中:基本支出6***元,项目支出***元)。 2.商品和服务支出 水费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元)。 差旅费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元)。 公务接待费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元)。 办公费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元)。 工会经费1***元(其中:基本支出1***元,项目支出***元)。 福利费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元)。 其他商品和服务支出***元(其中:基本支出***元,项目支出***元)。 3.对个人和家庭的补助 生活补助***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) 4.资本性支出 办公设备购置***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) (四)财政专户管理资金支出情况 ***,本单位******元,其中:基本支出***元,项目支出***元,比***预算数增加***元,增长0.00%。与上年相比,无增减变化。 (五)单位*** ***,各部门和单位***(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位***、运转类公用经费类项目3***元;其他运转类、特定目标类项目0个,***元。增加***元,增长15.54%,增加的原因主要是义务教育课后服务费支出增加。 五、州对下专项转移支付情况 [if !supportLists](一)[endif]与中央配套事项 本单位***。 [if !supportLists](二)[endif]按既定政策标准测算补助事项 本单位***。 [if !supportLists](三)[endif]经济社会事业发展事项 本单位***。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位***,共涉及采购项目0个,***政府采购预算***元,其中:政府采购货物预算***元、政府采购服***元、政府采购工程预算***元。(注:《政府购买服务预算表8》相关内容不在此处反映) 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***元,较上年减少***元,下降9.09%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费用 ***本单位***(境)费预算为***元,较***增加***元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。 (二)公务接待费 ***本单位******元,较***减少***元,下降9.09%,国内公务接待批次为20次,共计接待165人次。减少的原因主要本单位***,严格控制“三公”经费支出。 (三)公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元,较***增加***元,增长0.00%。其中:公务用车购置费***元,较上年增加***元,增长0.00%;公务用车运行维护费***元,较上年增加***元,增长0.00%。合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比,无增减变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 ***,本单位***0个,其中:财政拨款安排0个,涉及***元;财政专户管理资金安排0个,涉及***元,单位***0个,涉及***元。 ***,本单位***。其中:重点项目0个,涉及***元。 本单位***,不涉及项目绩效目标公开等事项。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 【事业收入】是指事业单位***。 【事业单位***】是指事业单位***。 【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。 【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。 【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位***(含外宾接待)支出。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 事业单位*** ******日常公用经费1***元,比上年减少***元,下降22.44%,减少的原因是我单位***。日常公用经费主要用于维护机构***,水电费,电话费等工作经费支出。 (三)国有资产占有使用情况 截至******月***日,***资产总额92***元,其中,流动资产8***元,固定资产84***元,对外投资及有价***元,在建工程***元,无形资产***元,其他资产***元。与上年相比,本年资产总额减少2***元,其中固定资***元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值***元;处置车辆0辆,账面原值***元;报废报损资产0项,账面原值***元,实现资产处置收入***元;资产使用收入***元,其中出租资产0平方米,资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据,需在完成***决算编制后才能汇总,此处公开为******月资产月报数。 监督索引号*** ***7******.xlsx

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